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计划财务部廉政监管风险提示
纪检监察 | 发布时间:2011/1/19 | 浏览次数:

  一、资金管理未经适当审批或超越授权审批,因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;

 

  二、资金记录不准确、不完整,造成账实不符或导致财务报表信息失真;

 

  三、有关票据的遗失,变造、伪造、被盗用以及非法使用章印,导致资产损失;

 

  四、不严格执行财务报销流程规定:经办人签字→部门负责人审核签字→财务部长复核→分管领导审批→出纳人员审核付,出现虚报冒领现象,三产人员报销流程也需按照规定严格执行;

 

  五、经营公司未按照制票、收费、记录汇总等手续传递章程严格执行,收费不能够日清月结,水费未及时划转公司财务,导致账实不符或账目不清,;

 

  六、不严格执行财务管理有关规定,出现坐支、挪用、截留和私设小金库现象;

 

  七、成本费用的核算和相关会计信息不合法、真实、完整,导致企业财物报告失真;

 

  八、人员调动换岗时未严格按照规章制度交接手续,导致资料丢失以及财务不清。

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